正在加载...外籍员工有八项免税补贴,需要实报实销,如果报销10000元,则会计分录是 借:管理费用-福利费 10000 贷:应付职工薪酬-福利费10000 借:应付职工薪酬-福利费10000 贷:银行存款或现金10000 因为是免税嘛,那等下个月做工资表的时候(比如工资20000元),我还需要合并到工资表里面吗?#高新企业#
浏览:10886 收藏
公司上年11月开了税率为1%的普票,今年10月份红冲然后重新开具,但是现在小规模免税了,这月做红冲分录把税额啥的冲红了,因为21年四季度开票未超过45万,所以当时把增值税销项都转入到了营业外收入中,现在如果做最新开票分录,全部都算做了主营业务收入,然后本月和冲销的收入相抵,主营收这月还留有十几块钱的余额,也就是当时的销项,请问该如何处理呢?分录怎么写,求大神指教#注会CPA#
浏览:10878 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师 问一下 新公司为什么购买税盘的钱和技术维护费要有收入时候才能做免税那一笔分录呢#工业制造#
浏览:10782 收藏
老师,我想问一下,关于小规模纳税人,免税凭证怎么做?计提各种税金的凭证怎么做?#高新企业#
浏览:10449 收藏
我们公司是养殖业,饲料发票来时都是免税的,像这种怎么做税务申报呢?#其他行业#
浏览:10331 收藏
